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附件1: 部門 流程 否 是 否 否 是 查詢 否 否 是 是 I:可供各部門查詢的應收應付數據。 B:采購員依據采購計劃,按實際采購貨物數量、單價制訂采購訂單。 F:財務審核人審核后由財務部長簽字確認。 E:采購員將發票與入庫單粘貼在原始憑證粘貼單上到財務部進行審核。 D:保管員依據審核后的訂單,驗收實物的數量和質量生成并打印三聯入庫單。 G:財務部長審核后由權限內批準人進行審批。 H:獲批后的發票由財務會計對發票與入庫單進行鉤稽,確認往來賬目后掛賬。 材料采購付款流程與執行標準 財 務 部 J:請款 總 裁 A:采購計劃 B:采購訂單 經 營 部 E:采購發票 H:發票掛帳 執 行 標 準 D:采購入庫 A:由經營部提交審批后《物料采購計劃》 C:經營部長確認采購訂單貨物的數量及單價,并對訂單做審核處理。 M:履行全部手續后到財務部由出納付款。 J:采購員查詢往來數
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